为进一步发挥财会监督作用,推动落实内控制度,加强财务监督管理,11月22日上午,财务处组织开展内部凭证互查和财务专项检查,财务处处长张腾、副处长周娜及相关业务骨干共计10人参加。
在2023年已开展面上检查的基础上,本次重点围绕工程建设项目实施专项检查,对于工程建设项目资金结算、授权审批、合同管理、验收管理、附件资料等方面进行交叉互查,参查人员对检查中发现的问题展开了热烈的交流讨论。张腾针对检查发现的共性问题,依据财务报销实施细则、政府采购管理办法、工程建设管理办法、合同管理办法等内控制度,进行逐一强调和统一规范,系统梳理工程建设项目财务审核要点,建立标准统一的财务审核规则,并提出通过专人负责建立健全财会监督长效机制,推动专项检查的效果落细落实。
内部凭证互查和财务账务检查是财务处开展的一项常态化工作。本次专项检查切实增强了财务基础性工作的规范性,提升了财会队伍的专业素质,有效防范财务风险和廉政风险,推动我院财务管理向更加科学化、精细化方向发展。
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